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仰望星空
于2019-04-05 16:01 發(fā)布 ??282次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
2019-04-05 16:27
可以去稅務(wù)局做更正申報
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是這樣的,會計將進出口增值稅主表中的免抵稅的數(shù)字填在了免稅里面家是生產(chǎn)型出口企業(yè)需要咋處理這個事呢
答: 可以去稅務(wù)局做更正申報
生產(chǎn)型出口企業(yè),出口銷售額在增值稅主表中是填在免稅銷售還是免抵退出口銷售額里?
答: 同學(xué)你好 填寫在免抵退出口銷售額里
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產(chǎn)企業(yè),6月有出口免抵稅額4140,這個在增值稅申報主表中要不要填列的?
答: 你好,免抵稅額不需要在主表中填列!
老師 咱們外貿(mào)進出口行業(yè)課程是不是哪里有誤呀,外貿(mào)企業(yè)出口的收入在增值稅申報表里是需要填寫在免稅銷售額相關(guān)行次中,而不是免抵退的行次,免抵退是填寫生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)的吧?
討論
請問生產(chǎn)型出口企業(yè),免抵退中,免抵部份的稅額是否需要申報增值稅
我們是免抵退的,生產(chǎn)企業(yè)免抵退,出口銷售額148萬多,需要在附表增值稅減免申報明細(xì)表中,出口免稅,免征增值稅項目銷售嗯那個空格中再填一下嗎?
1、免抵稅額在增值稅納稅表主表中哪個地方填列2、國外進口免稅材料在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中哪個地方填列?
生產(chǎn)型有出口的企業(yè)增值稅稅負(fù)率= (免抵稅+應(yīng)交增值稅)/(外銷+內(nèi)銷) ,這里面的分母用的是哪個呢?
三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
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