
上月交接時,上個會計在過年期間報銷單據(jù)時自己墊付了很多現(xiàn)金,期末余額現(xiàn)金在貸方,月末結轉時未注意,上月的賬務已經(jīng)做了月末結轉,這樣還有沒有辦法修改。
答: 同學??梢愿鶕?jù)返結賬去修改,或者在這個月通過調賬的方式 修改
如果現(xiàn)金支票和報銷單的金額一樣,就是按報銷單的錢數(shù)提的錢,那記賬的時候直接借:經(jīng)費支出,貸:零余額用款額度,行不行,還是必須記兩筆:借:現(xiàn)金 貸:零余額用款額度,借:經(jīng)費支出,貸:現(xiàn)金。
答: 必須記兩筆:借:現(xiàn)金 貸:零余額用款額度, 借:經(jīng)費支出,貸:現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對賬的時候,所有報銷單都是對的,為什么卡里的余額多了6千元
答: 你好; 那你去核對下是否有錢 比如客戶轉入了貨款之類的。 導致你 余額多了。? ? 或者是 有退款的情況

