
在申報1-3月份的增值稅報表時顯示的是已經(jīng)申報點開已申報信息的銷售額跟稅盤打的發(fā)票數(shù)字不一樣。稅控盤的銷售額是230498.09元,需要去柜臺辦理更正申報嗎?
答: 你好,需要去更正申報
申報表和稅控盤數(shù)據(jù)不一致,但是已經(jīng)顯示申報成功,申報表和稅控盤稅額一致,不含稅的銷售額不一致,因為稅控盤開票時稅率是百分之五。申報表填寫時是百分之三,所以把銷售額寫大了,稅額一致了,然后申報成功了。但是申報表里銷售額比稅控盤里實際銷售額大兩千多
答: 你好,是稅率當(dāng)時開具錯誤了吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模增值稅納稅申報表通用機(jī)打發(fā)票的數(shù)額要添加進(jìn)去要申報嗎?還是只報稅控盤的銷售額數(shù)據(jù)?
答: 需要添進(jìn)去申報的
5月的稅已報,現(xiàn)在要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,去稅局更正申報5月的增值稅,要帶申報盤,這個申報盤就是導(dǎo)出之前已申報的那個5月的申報盤嗎? 還是指哪個申報盤呢?
一般納稅人,1月份開的銷項稅額,增值稅已經(jīng)申報,但可以隨時更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報表需要更改嗎?
稅控盤已經(jīng)自動清卡申報,不小心又點了辦稅廳申報,之前開的幾張4月份發(fā)票也顯示已報送,怎么辦?會有影響嗎?


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2019-04-05 11:35
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