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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-04-05 11:12

你好 
正確的做法是,折價,開具紅字發(fā)票900,給對方

chen陳艷萍 追問

2019-04-05 11:14

折價的分錄怎么做?還沒有開發(fā)票呢,對方打款才開的,但是帳是上個月入的應收

老江老師 解答

2019-04-05 11:37

與原分錄一樣,只是紅字 
(還有非正規(guī)的做法,不開紅票,差異直接列入營業(yè)外支出)

chen陳艷萍 追問

2019-04-05 14:39

老師我確認業(yè)務的時候做的是,借:應收賬款   貸:主營業(yè)務收入;那我現在不能做 借:銀行存款 10000   主營業(yè)務收入 900   貸:應收賬款10900嗎?

老江老師 解答

2019-04-05 14:40

要用紅字表示的吧,否則,收入是增加了

chen陳艷萍 追問

2019-04-05 14:43

紅字是沖銷的啊,但是我這個是降價啊,不是應該要體現收入減少的嗎?

老江老師 解答

2019-04-05 14:45

我看差了,你營業(yè)收入在借方,這樣不行,還要把銷項稅沖掉

chen陳艷萍 追問

2019-04-05 14:46

哦哦,好的,老師。順便問問哈,那個主營業(yè)務收入一般都不做借方了么?

老江老師 解答

2019-04-05 14:57

一般做貸方負數(借方表示結轉)

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相關問題討論
你好 正確的做法是,折價,開具紅字發(fā)票900,給對方
2019-04-05 11:12:53
你好,你應該借:工程施工1000,(罰款)借:工程施工(紅字100),貸:銀行存款900。你要把1000元提現出來哦。
2019-10-10 11:00:57
你好,借財務費用0.01,借應收賬款(負數)0.01
2019-05-30 10:18:22
是人為記賬錯誤造成的還是別的原因。 退款的原因是什么。
2017-07-04 08:16:50
您好!你紅字沖減100元就可以了。 后面退貨900元,也用紅字沖減。
2017-07-04 09:56:32
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