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夏簡苒
于2019-04-05 11:07 發(fā)布 ??2041次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-04-05 11:14
您好,你需要把發(fā)票分門別類,然后根據(jù)各個類別入到管理費用或銷售費費用的各個明細科目,借管理費用或銷售費用帶庫存現(xiàn)金或銀行存款等
夏簡苒 追問
2019-04-05 11:17
那這樣庫存現(xiàn)金沒有起初數(shù)據(jù)的不是要負數(shù)了嗎,之后怎么沖平呢
文老師 解答
2019-04-05 11:25
你的意思是沒有實際付現(xiàn)金出去對嗎
嗯嗯
2019-04-05 11:26
那是誰墊付的資金你就掛他的其他應付款
2019-04-05 11:29
那以后也不要實際付款呢?就是純的拿發(fā)票提高費用呢
2019-04-05 11:50
這樣的話會造成費用不匹配的,有風險的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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公司拿來各類發(fā)票要沖費用,應該怎么做分錄
答: 您好,你需要把發(fā)票分門別類,然后根據(jù)各個類別入到管理費用或銷售費費用的各個明細科目,借管理費用或銷售費用帶庫存現(xiàn)金或銀行存款等
這張發(fā)票應該怎樣做分錄沖減費用
答: 這是需要計入費用的,怎么還要沖減費用呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月暫估了費用,8月份發(fā)票回來了,要把之前的沖銷在重新做分錄嘛
答: 是的,沖減之前的,然后按發(fā)票金額入賬
老師請問月底材料盤盈怎么做分錄,如果盤盈沖費用怎么做分錄
討論
咨詢一下,疫情期間社保退回多交,怎么做分錄?沖費用嗎
有一筆預收款不用給客戶了 怎么做分錄呀?jīng)_費用
2020年2月的養(yǎng)老失業(yè)工傷單位部分,前期交了,入了費用,后期收到之后直接沖減費用,還是做收入,怎么做分錄?
預提了費用,第二年才來發(fā)票。沖銷分錄預提費用的分錄,要做在哪一個月?預提費用的那個月,還是年終的那個月,沖銷預提費用后,再做正確的費用分錄。
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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夏簡苒 追問
2019-04-05 11:17
文老師 解答
2019-04-05 11:25
夏簡苒 追問
2019-04-05 11:25
文老師 解答
2019-04-05 11:26
夏簡苒 追問
2019-04-05 11:29
文老師 解答
2019-04-05 11:50