
上一年賠償款做錯到營業(yè)費(fèi)用-維修費(fèi),今年想將其調(diào)整到其他應(yīng)付款-賠償款,如何調(diào)整?原本分錄是:墊付賠償款:借:營業(yè)費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:銀行存款 收到保險公司賠償款:借:銀行 貸:應(yīng)付-保險公司
答: 調(diào)整分錄 借:應(yīng)付~保險公司 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
為什么有些企業(yè)的繳納員工住房公積金借方是其他應(yīng)付款和營業(yè)費(fèi)用 貸銀行存款?其他應(yīng)付款和營業(yè)費(fèi)用為什么金額一樣?
答: 你好,借營業(yè)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款這么做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們打給員工的報銷費(fèi)用,然后被銀行退回來了怎么做賬啊,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款嘛?
答: 您好,一般情況下,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。


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2019-04-05 00:42
陳詩晗老師 解答
2019-04-05 08:32