
攤銷無(wú)形資產(chǎn),借,管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn),貸,累計(jì)攤銷,這樣做對(duì)嗎
答: 你好,借方一般明細(xì)是無(wú)形資產(chǎn)攤銷或其他
攤銷無(wú)形資產(chǎn),借,管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸,累計(jì)攤銷,但有的會(huì)計(jì)做,借,管理費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸,無(wú)形資產(chǎn),哪種帳務(wù)處理是對(duì)的
答: 第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是理論上的分錄,第二個(gè)分錄實(shí)際工作中也有人這樣寫??荚嚢吹谝粋€(gè)分錄處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,攤銷無(wú)形資產(chǎn)15000元,按10年攤銷的話,是借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)125,貸累計(jì)攤銷-無(wú)形資產(chǎn)125,這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
答: 您好,是的。

