
上月認(rèn)證多了,導(dǎo)致上月申報時有留存抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在填寫申報表時可以抵減本月的銷項稅吧
答: 可以,你填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣吧,這個會自動留底
老師,本月只有進(jìn)項沒有銷項,進(jìn)項未抵扣,增值稅申報表是零申報么?還是只填進(jìn)項稅額?
答: 你好同學(xué),是零申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問哈:加入我這個月進(jìn)項稅認(rèn)證了10000,銷項稅只有1000,但是我近幾個月稅率偏低想調(diào)高些,這個月申報時候能不能在填申報表時候不全部抵扣?怎么操作?
答: 您好!不能。除非你不認(rèn)證。

