
小規(guī)模納稅人,本季開票只有700元,已經(jīng)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在申報(bào)附加稅,是不是將不含稅本季銷售額填寫到“增值稅-免抵稅額”里?申報(bào)附加稅
答: 如果本季免征增值稅的話,附加稅就是零申報(bào)了。
小規(guī)模企業(yè)本季度增值稅銷售額小于45萬,該如何填寫增值稅申報(bào)表?本季免征增值稅,如何申報(bào)附加稅?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接填寫對應(yīng)的稅率 然后再填寫小微免稅那欄
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 小規(guī)模納稅人開3%專票季度銷售額6萬 增值稅減免稅申報(bào)表需要填寫嗎比如減免附加稅是在這填寫不
答: 你好 不用填減免稅,專票正常交稅的
小規(guī)模納稅人本季度銷售額為1700428.76元,應(yīng)增值稅51012.86,附加稅自行申報(bào)咋填 謝謝
老師,小規(guī)模季度銷售額沒有超出30萬 增值稅是減免不用交的,附加稅也不用,但是申報(bào)時(shí)附加稅這里要填寫增值稅金額嗎?還是說直接零申報(bào)哇
公司屬于小微企業(yè)免稅,本季度銷售額為35012元,是不是只填小微企業(yè)免稅銷售額”欄,不用填寫增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料表?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),這個(gè)季度一共開票含稅銷售額30020元,不含稅銷售額29145.64元,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,主表怎么填

