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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-04-04 08:03

你好,借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅

梔子花開 追問

2019-04-04 08:09

老師,是應交稅費應交增值稅下的明細科目余額,都通過應交稅費應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嘛?然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅嘛?

小惑老師 解答

2019-04-04 08:31

除了進項稅額都是這樣處理的

梔子花開 追問

2019-04-04 20:56

進項稅額咋處理呢?

小惑老師 解答

2019-04-04 21:01

進項稅額直接將余額帶到下年進行抵扣

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你好,借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-04 08:03:52
你好,增值稅銷項稅額和進項稅額月末都有余額,
2018-11-12 16:41:10
這個科目不用處理的啊
2017-12-05 16:04:44
轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,
2019-03-19 15:20:55
您好 可以月末不結(jié)轉(zhuǎn) 年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-19 15:12:47
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