你好,老師,請問小規(guī)模公司,需要繳納的增值稅需要計 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
小規(guī)模企業(yè),固定資產(chǎn)冰柜3000,折舊已提完,賣了40,怎 問
借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 答
老師,你好,請問下,有一家企業(yè)是農(nóng)業(yè)企業(yè),然后幫別人 問
你好,可選擇現(xiàn)代服務(wù)*烘干服務(wù) 答
公司團建請員工吃飯的發(fā)票計入職工福利費 對嗎 問
您好,是的, 這個是計入福利費中 答

公司是個舉辦活動的小規(guī)模企業(yè),因客戶活動業(yè)務(wù)取消,今年3月份收到客戶退回的由稅局代開的2018年12月份的舉辦活動費用的專票,已于收到退票當(dāng)天去稅局沖紅,應(yīng)該如何做分錄?
答: 你好,你們公司付款,借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)付賬款(都用負數(shù)), 結(jié)轉(zhuǎn)時, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
公司是個舉辦活動的小規(guī)模企業(yè),因客戶活動業(yè)務(wù)取消,不再付款給。今年3月份收到客戶退回的由稅局代開的2018年12月份的舉辦活動費用的專票,已于收到退票當(dāng)天去稅局沖紅,分錄如下,不知道對不對?借:應(yīng)收賬款(負數(shù))貨:主營業(yè)務(wù)收入(負數(shù)) 應(yīng)交稅金--銷項稅(負數(shù))借:稅金及附加(負數(shù))貨:應(yīng)交稅金--城建稅(負數(shù))
答: 全部是紅字分錄,這樣簡單干脆,是對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師? 我們公司為客戶舉辦活動,進了一批飲品,給客戶收的活動費里已經(jīng)都包括了,怎么做賬呢。
答: 你好 這個計入主營業(yè)務(wù)成本去核算。 到時會給你們收入做主營業(yè)務(wù)收入 核算。 這個飲品不用入庫。
我們公司是銷售酒,最近在酒店舉辦活動,請老客戶吃飯,然后每人還送兩瓶酒,酒店消費的費用和送客戶的酒都怎么入賬寫分錄公司一年中會舉辦很多次這樣的活動
老師,我們是非盈利組織協(xié)會,21年12月份舉辦活動,當(dāng)月已開收入票,但是成本票都是22年以后才開的,這個該如何處理呢?
舉辦的賽事活動,收取來參加活動的隊伍的服務(wù)費,開票做了收入;活動委外其他公司負責(zé)吃住行,收到對方開的發(fā)票,這個做成本嗎?
老師 我們屬于民非企業(yè) 養(yǎng)老院 我們有一個去年中秋給老人舉辦活動的發(fā)票 今年4月份開可以嗎 稅局會覺得不合理嗎


艾利 追問
2019-04-03 21:43
莊老師 解答
2019-04-03 23:06
艾利 追問
2019-04-04 11:03
莊老師 解答
2019-04-04 12:40