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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-03 19:58

直接做憑證進行賬務調(diào)整 
借:應付賬款 
貸:其他應付款

小宋 追問

2019-04-03 19:59

老師在應付賬款模塊怎么做呀,而且應付賬款在借方

江老師 解答

2019-04-03 20:54

應付賬款在借方,你就是用應付賬款的借主方負數(shù)反映,進行結(jié)轉(zhuǎn)處理

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相關問題討論
直接做憑證進行賬務調(diào)整 借:應付賬款 貸:其他應付款
2019-04-03 19:58:33
你好同學是可以的,財務會計--總賬--賬簿--雙擊明細功能--明細分類賬 在里面輸入 需要的科目確定 。菜單欄下文件--打印
2020-06-30 15:20:26
你好;? ? 那應該是你們設置了? ? ?往來科目明細 ; 有的系統(tǒng)是有限制 明細科目條數(shù)的; 如果超過了 也設置不了 明細的;? ? ? 可以問下你軟件售后遠程給你看看? ?
2022-03-03 14:54:35
你好,直接在總帳模塊做就可以。
2019-01-26 06:52:20
你好 你是指報表的應付賬款余額與應付賬款明細對不上吧,報表有重分類,所以兩個數(shù)據(jù)有差異
2019-02-28 22:16:43
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