老師您好,我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實(shí)繳,只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個(gè)月 問
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請(qǐng)教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬,抵了貨款5萬,實(shí)際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉庫租金:計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費(fèi)用:先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

2018年我預(yù)提成本借:主營業(yè)務(wù)成本45萬貸:應(yīng)付賬款45萬2018年沒有沖回現(xiàn)在想沖回,用以前年度損益調(diào)整科目嘛怎么做分錄呢
答: 是的,用以前年度損益調(diào)整科目,借:以前年度損益調(diào)整 -45萬 貸:應(yīng)付賬款 -45萬
沖銷以前年度的會(huì)計(jì)科目,以前年度科目:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)取得實(shí)際成本后沖銷原科目:紅字,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 做正常科目:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,這樣做是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問個(gè)暫估成本的問題。建筑業(yè),2021年暫估成本:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估。2022年收到成本發(fā)票(沒沖回暫估),借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-XX公司。2023年紅沖跨年暫估成本:借應(yīng)付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。還需要做什么分錄才能調(diào)平賬目?
答: 你好,那你匯算清繳2021年稅前扣除了嗎?


向日葵的微笑 追問
2019-04-03 17:09
小楊老師 解答
2019-04-03 17:14
向日葵的微笑 追問
2019-04-03 17:16
小楊老師 解答
2019-04-03 17:19
向日葵的微笑 追問
2019-04-03 17:20
小楊老師 解答
2019-04-03 17:22
向日葵的微笑 追問
2019-04-03 17:23
小楊老師 解答
2019-04-03 17:25
向日葵的微笑 追問
2019-04-03 17:26
小楊老師 解答
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向日葵的微笑 追問
2019-04-03 17:29
小楊老師 解答
2019-04-03 17:30
向日葵的微笑 追問
2019-04-03 17:31
小楊老師 解答
2019-04-03 17:35
小楊老師 解答
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