
增值稅一般納稅人企業(yè),跨月沖紅了普通發(fā)票,當(dāng)期申報(bào)是直接減去跨月沖紅的銷售額申報(bào)嗎?申報(bào)時(shí)顯示票表比對不通也可以直接申報(bào)然后再去稅局清卡嗎?
答: 你好 是的 當(dāng)期開了負(fù)數(shù)的話 是需要以負(fù)數(shù)減去在申報(bào) 看下審核不過是什么原因
一般納稅人下個(gè)月紅沖上個(gè)月的發(fā)票,申報(bào)下個(gè)月增值稅的時(shí)候可以直接抵減紅沖的稅額的金額申報(bào)嗎,還是紅沖部分只能另外申報(bào)退稅,不能直接抵減
答: 你好,可以按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報(bào)的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,跨月紅沖上月開的所有增值稅普票,現(xiàn)在零申報(bào),顯示比對不通過,應(yīng)該如何申報(bào)?
答: 你好,跨月紅沖,說明上個(gè)月發(fā)票 正常的銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)申報(bào)上個(gè)月的稅款應(yīng)當(dāng)按正常發(fā)票申報(bào)才是的


鯨靜 追問
2019-04-03 16:24
meizi老師 解答
2019-04-03 16:31