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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-03 14:08

您好!這個是哪里看到的。學(xué)堂的嗎?

sonny 追問

2019-04-03 14:19

是的,實(shí)操里看到的

宋生老師 解答

2019-04-03 14:23

你好!你能把截圖發(fā)來嗎? 
估計是一開始就已經(jīng)做了預(yù)付賬款,后面是沖預(yù)付

sonny 追問

2019-04-03 14:24

哦,那備用金這個請問為什么是其他應(yīng)付款,不能寫管理費(fèi)用,因為沒有實(shí)物嗎?

宋生老師 解答

2019-04-03 14:32

你好!收到備用金,是可以計入到其他應(yīng)付款。相當(dāng)于借來的一樣。花費(fèi)的時候才計入費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
您好!這個是哪里看到的。學(xué)堂的嗎?
2019-04-03 14:08:48
你好! 收到別人給我們的錢,到時候我們要還人家的,所以計入其他應(yīng)付款。
2018-03-17 08:15:53
你好,貸方如果做管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的話就是沖減了費(fèi)用。計入其他應(yīng)付款是相當(dāng)于企業(yè)借張美海的款項。以后還要還回去的
2016-11-21 20:04:01
因為一般會有員工出差會備用金借出。 借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金 員工出差回來后財務(wù)根據(jù)發(fā)票報銷做賬 借 管理費(fèi)用【出差發(fā)票金額】 貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】 庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補(bǔ)】
2020-05-07 10:59:33
你好,是不是之前已經(jīng)有借支款項
2018-01-25 09:49:06
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