老師 ,請問員工業(yè)務(wù)人員沒有底薪,要是也沒有提成,這 問
您好,沒有工資就直接0申報(bào) 答
老師,分?jǐn)偡☉?yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動(dòng)測 問
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問
你好這個(gè)一般來說是需要交增值稅及附加的。 答

4月份如果要開10和16的發(fā)票,是不是提前在3月申報(bào)表里面填寫未開票收入,把金額填進(jìn)去,3月份要把4月份開的這筆繳稅,那4月份怎么處理,先開紅字沖銷無票收入,再開發(fā)票嗎?這樣4月份就不會(huì)重復(fù)繳稅
答: 你好,4月份開票是16的稅率的,賬務(wù)上做紅沖分錄,申報(bào)表上在未開票收入里填寫負(fù)數(shù)。
老師,我想你問問,就是4月份還需要開10%和16%的發(fā)票,那么我在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,在未開票收入里面把4月份需要開的10%和16%發(fā)票的金額填進(jìn)去,那么我在3月做賬的時(shí)候,這個(gè)未開票收入,會(huì)計(jì)分錄如下 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)那么我4月開了這筆發(fā)票之后,可以不做會(huì)計(jì)分錄了嗎,5月份申報(bào)4月份稅額里面是不是在未開票收入里面填上個(gè)月的負(fù)數(shù)就行了
答: 你好,可以不做賬將發(fā)票貼在3月份憑證后面,也可以收入紅沖再重新做賬。5月份申報(bào)時(shí),未開票收入填負(fù)數(shù)。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想你問問,就是4月份還需要開10%和16%的發(fā)票,那么我在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,在未開票收入里面把4月份需要開的10%和16%發(fā)票的金額填進(jìn)去,那么我在3月做賬的時(shí)候,這個(gè)未開票收入,會(huì)計(jì)分錄如下 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)那么我4月開了這筆發(fā)票之后,可以不做會(huì)計(jì)分錄了嗎,5月份申報(bào)4月份稅額里面是不是在未開票收入里面填上個(gè)月的負(fù)數(shù)就行了
答: 是的,你的理解正確,是這樣操作的。


豆豆 追問
2019-04-03 12:03
冰兒老師 解答
2019-04-03 13:43