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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-03 09:02

你好,購進就是抵扣的分錄 
借;原材料等科目 
應交稅費(進項稅額) 
貸應付賬款等科目

? Autism ●★☆■ 追問

2019-04-03 09:06

老師,就是說我進項我做 
借:在建工程 
      應交稅費-進項 
貸:銀行存款 
 
銷項我做 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務收入 
     應交稅費-銷項 
這兩步就可以了嗎?還需要做其他嗎?

鄒老師 解答

2019-04-03 09:07

你好,期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 
借;應交稅費-銷項 
應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸;應交稅費-進項

? Autism ●★☆■ 追問

2019-04-03 09:13

借;應交稅費-銷項(老師,這個是本期發(fā)生銷項數(shù)額嗎?) 
應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(本期 進項-銷項的差額嗎?) 
貸;應交稅費-進項(本期發(fā)生進項?)

鄒老師 解答

2019-04-03 09:14

你好,是的,是這樣計算數(shù)據(jù)的

? Autism ●★☆■ 追問

2019-04-03 09:21

老師,之前進項抵銷項一直未做期末結(jié)轉(zhuǎn),我可以不可以本期一起把之前的一起結(jié)轉(zhuǎn)了? 
借;應交稅費-銷項(本期+前期) 
應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸;應交稅費-進項(本期+前期)

鄒老師 解答

2019-04-03 09:24

你好,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
你好,購進就是抵扣的分錄 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸應付賬款等科目
2019-04-03 09:02:13
您好,如果當月的銷項稅額小于進項稅額時:無需進行結(jié)轉(zhuǎn),相當于應交稅費-應交增值稅科目有借方余額,代表留抵。
2020-05-06 11:27:24
您好!進項大于銷項不用做分錄。 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-04-26 16:45:05
您好,進項稅額大于銷項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-10-10 13:54:38
你好,進項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項大于進項 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
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