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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-02 18:29

你好 每月整理單據(jù),黏貼單據(jù),填制記賬憑證,檢查明細(xì)科目,結(jié)賬、出具財務(wù)報表。月末盤點(diǎn),成本核算等 在次月15號之前報稅  具體報稅的稅種和申報期看你當(dāng)?shù)囟惥值暮硕〞?/p>

美匯譚 追問

2019-04-02 18:32

但是我們這個公司1月份才成立的,一個季度就開了28萬的發(fā)票,沒有其它業(yè)務(wù),管理員核定征收利潤的百分之八,申報不知道怎么報。

meizi老師 解答

2019-04-03 08:59

你好 學(xué)堂有申報的課程 你可以去看看

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你好 每月整理單據(jù),黏貼單據(jù),填制記賬憑證,檢查明細(xì)科目,結(jié)賬、出具財務(wù)報表。月末盤點(diǎn),成本核算等 在次月15號之前報稅 具體報稅的稅種和申報期看你當(dāng)?shù)囟惥值暮硕〞?/div>
2019-04-02 18:29:24
您好,清卡可以參閱這個步驟,https://jingyan.baidu.com/article/fc07f989b5b6cd12ffe5199c.html。報稅后保存申報表,
2020-06-04 10:03:44
哪一方面的退稅
2019-03-21 17:09:35
您好,同學(xué),首先登錄金稅盤進(jìn)行上報匯總,然后進(jìn)行稅務(wù)申報,申報成功后,登錄稅控盤時系統(tǒng)自動進(jìn)行清卡。
2020-06-04 09:28:45
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2017-03-02 09:30:13
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