建筑新企業(yè)(小規(guī)模)成立后,租用的辦公室是不含稅,對(duì) 問
沒有發(fā)票,你正常做帳就行,匯算清繳納稅調(diào)增 你現(xiàn)在申報(bào)哪一個(gè)稅款? 答
老師好,請(qǐng)問下載企業(yè)所得稅匯算清繳表從哪里下? 問
登錄電子稅務(wù)局,找到以前年度的匯算清繳表,刪除數(shù)據(jù)即可 答
計(jì)算員工月薪時(shí),怎樣快速計(jì)算出個(gè)稅? 問
您好,用公式嘛,我也是公司申報(bào)個(gè)稅的,每月都是自己算好,再跟系統(tǒng)個(gè)稅比,看是不是自己有算錯(cuò)了,工資個(gè)稅公式 P5是應(yīng)納稅所得額 單元格 ROUND(MAX(P5*0.01*{3,10,20,25,30,35,45}-{0,2520,16920,31920,52920,85920,181920},0),2) 答
公司銀行賬戶注銷 ,如果需要打印該銀行賬戶的流水 問
公司銀行賬戶注銷后,打印該賬戶流水除營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本外,通常還需要提交以下材料: 公司注銷證明:可證明公司已完成注銷程序,如市場(chǎng)監(jiān)督管理部門出具的注銷通知書等。 ? 法定代表人身份證明:法定代表人本人辦理時(shí),需提供本人有效身份證件原件;若法定代表人不能親自辦理,還需提供授權(quán)委托書及被委托人的有效身份證件原件。 答
稅務(wù)網(wǎng)上報(bào)道流程。麻煩老師給講下 問
你好,是領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之后,去辦理稅務(wù)報(bào)道登記?? 答

這個(gè)表怎么回事呢,點(diǎn)進(jìn)去就是這樣,這個(gè)工作表還有很多的表都不見了,就只見這一張
答: 這個(gè)版本有兩組最大化按鈕,你點(diǎn)下面的那個(gè)最大化按鈕。如果不知道怎么點(diǎn),把整個(gè)窗口截圖給我
老師,雙擊表格,里面的字可以看到,點(diǎn)到別的表格,這個(gè)表格的字就不見了,要怎么操作?
答: 您好,您把表格的位置設(shè)置一下,點(diǎn)居中試一下。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
3老師,這個(gè)代表什么意思?是不是每個(gè)單位的附表下面的都不一樣?是不是附表三也根據(jù)單位不一樣,也會(huì)不一樣?就是問一下,那這個(gè)增值器這個(gè)防空這個(gè)是不是我只要全額輸進(jìn)去就行了,就是導(dǎo)入不進(jìn)去,我只要把這個(gè)比如說我開了280的服務(wù)費(fèi)倒進(jìn)去就行了,是吧?輸進(jìn)去就行了?
答: 這個(gè)附表3是有扣除項(xiàng)目填寫后面沒有只有營(yíng)改增納稅人需要填寫,只需要填寫第一列這個(gè)價(jià)稅合計(jì)就可以,是的,還需要填寫減免表這個(gè),填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。


晨曦413 追問
2019-04-02 18:21
晨曦413 追問
2019-04-02 18:23
Excel劉老師 解答
2019-04-02 18:43