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送心意

金子老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師

2019-04-02 17:34

您好,學(xué)員,應(yīng)收賬款是資產(chǎn)類科目,其增加計(jì)入借方,貸方一般表示的是負(fù)債性質(zhì),一般公司在不設(shè)置預(yù)收賬款科目時(shí),就會(huì)將預(yù)收款放入應(yīng)收賬款的貸方表示。

金子老師 解答

2019-04-02 17:35

所以應(yīng)收賬款的借方才表示其應(yīng)收的資產(chǎn),所以僅取用其借方發(fā)生額600.

心如止水 追問

2019-04-02 18:01

那前面說的借方余額不是500嗎?

金子老師 解答

2019-04-02 20:41

學(xué)員,前面那意思是指應(yīng)收賬款的借貸方合計(jì)后余額是發(fā)生在借方即600-100=500.而實(shí)際屬于應(yīng)收資產(chǎn)要看明細(xì)賬,借方發(fā)生額。

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您好,學(xué)員,應(yīng)收賬款是資產(chǎn)類科目,其增加計(jì)入借方,貸方一般表示的是負(fù)債性質(zhì),一般公司在不設(shè)置預(yù)收賬款科目時(shí),就會(huì)將預(yù)收款放入應(yīng)收賬款的貸方表示。
2019-04-02 17:34:12
您好,首先您看題目已經(jīng)明確說了,這個(gè)業(yè)務(wù)是構(gòu)成業(yè)務(wù)的,所以CD選項(xiàng)直接就排除了;其次,也因?yàn)闃?gòu)成業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)按1800作為入賬,1000和1800之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
2020-03-17 11:52:45
你好 回購的時(shí)候,借;庫存股1500萬,貸;銀行存款1000萬*1.5 注銷的時(shí)候,借;股本 1000萬,資本公積 500萬,貸;庫存股1500萬 注銷的時(shí)候先按面值計(jì)入股本,然后依次沖減之前賬面的資本公積,盈余公積,未分配利潤 因?yàn)閹齑婀山痤~是1500萬,股本是1000萬,所以需要沖銷資本公積500萬
2020-04-14 20:35:01
您好,以高于賬面價(jià)值轉(zhuǎn)讓的時(shí)候,我們一方面形成了銀行存款,資產(chǎn)增加,一方面沖減了金融資產(chǎn)賬面價(jià)值,但由于取得的價(jià)款大于金融資產(chǎn)賬面價(jià)值,因此最終資產(chǎn)是增加的。
2020-04-17 17:48:48
你好,納稅人以自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品(高檔香水)用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品(高檔化妝品),在移送時(shí)是不交消費(fèi)稅的,
2020-04-04 18:04:43
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