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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-04-02 16:25

借管理費用――辦公費,貸,銀行存款,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交交增值稅,――減免稅額,借管理費用紅字

毛毛雨 追問

2019-04-02 16:30

老師200元開的是專票,我已經(jīng)認(rèn)證了

徐阿富老師 解答

2019-04-02 16:36

你好,把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,再做這個就可以

毛毛雨 追問

2019-04-03 09:28

老師,我是3月29號勾選認(rèn)證的,那是不是我這個月報稅就得按照勾選認(rèn)證的報,然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個月也都報上

徐阿富老師 解答

2019-04-03 10:57

你好,是的,按照勾選的報進(jìn)項,然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出也這個月報

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借管理費用――辦公費,貸,銀行存款,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交交增值稅,――減免稅額,借管理費用紅字
2019-04-02 16:25:25
您好,實務(wù)中可以簡化處理 直接全部入期間費用 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用(紅字)
2019-04-02 16:36:19
您好:購買的時候:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時候:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:管理費用-辦公費
2019-12-31 11:37:32
借:管理費用——辦公費 480 貸:銀行存款 抵稅款,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 480 貸:管理費用——辦公費 480
2018-07-13 13:53:04
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款等。
2018-07-31 15:31:21
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