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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-04-02 14:43

您好,企業(yè)發(fā)生技術維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 
 
為您提供解答,祝學習愉快

Sophie/ka 追問

2019-04-02 14:45

開的普通發(fā)票

Sophie/ka 追問

2019-04-02 14:46

是不是就沒有減免一說了

沈家本老師 解答

2019-04-02 14:50

您好,普通發(fā)票也是免稅的。 
祝學習愉快

Sophie/ka 追問

2019-04-02 14:59

老師,供方給我們開的發(fā)票,銀行賬號錯了,有沒有關系的?

Sophie/ka 追問

2019-04-02 14:59

給我們開具的發(fā)票我們的賬號開錯了

Sophie/ka 追問

2019-04-02 15:00

需要重新開具嗎?

沈家本老師 解答

2019-04-02 15:13

你好,銀行賬號錯誤,一般是沒有關系的,不需要重新開具

Sophie/ka 追問

2019-04-02 15:14

好的,謝謝老師

沈家本老師 解答

2019-04-02 15:51

為您提供解答是我的榮幸,如滿意請五星好評哦

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您好,企業(yè)發(fā)生技術維護費,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-04-02 14:43:32
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。
2018-12-23 18:21:16
你好,購入時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 迎交稅費-應交增值稅(減免稅款)
2019-05-07 18:14:43
你好,購買借管理費用貸銀存,需要交稅的月份全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-12-19 17:19:41
借:管理費用 貸:銀行存款等 抵減增值稅時,做 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】 貸:管理費用
2020-04-22 16:11:51
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