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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-02 13:30

多的部分掛賬其他應(yīng)付款-股東

對味 追問

2019-04-02 13:32

但是之前沒有做借款出去的賬 這個要怎么辦呢

對味 追問

2019-04-02 13:38

之前是采取手工做賬的 報表什么也都出了 現(xiàn)在才開始根據(jù)18年底的數(shù)據(jù)錄入了期初數(shù)開始軟件做賬 如果改的話還能改嗎

文文老師 解答

2019-04-02 13:46

這個比較麻煩了。建議修改期初數(shù)據(jù)。增加其他應(yīng)收款

對味 追問

2019-04-02 14:32

可以做一筆沖紅之前錯誤的憑證 然后增加其他應(yīng)收款的金額嗎 不修改期初數(shù)了

文文老師 解答

2019-04-02 14:39

這樣處理,也是可以的。

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相關(guān)問題討論
多的部分掛賬其他應(yīng)付款-股東
2019-04-02 13:30:28
你好,這樣的話實在無法償還計入營業(yè)外支出,。
2019-11-11 12:27:34
是你們單位支付的500萬元嗎?
2018-01-25 11:23:16
你好,如果這種情況的話,那就叫股東直接拿票過來報銷好了,把自己的票開成公司名目的
2018-12-25 22:04:11
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖,把其他應(yīng)付款退回
2019-03-19 09:50:06
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