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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-02 11:06

你好,減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-02 11:27

對應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并計(jì)入營業(yè)外收入嗎

暖暖老師 解答

2019-04-02 11:30

免的部分計(jì)提營業(yè)外收入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-02 11:34

我的意思是增值稅免了,附加稅不是沒有了嗎,也需要計(jì)提的嗎

暖暖老師 解答

2019-04-02 11:34

那就不需要計(jì)提了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-04-02 11:36

也需要計(jì)提附加稅然后計(jì)入營業(yè)外收入的嗎

暖暖老師 解答

2019-04-02 11:37

直接可以不用計(jì)提,

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相關(guān)問題討論
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-04-09 10:52:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-01-09 16:36:04
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-11-05 10:22:17
正常計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi),確定減免計(jì)入營業(yè)外支出。
2019-04-21 22:02:15
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 附加稅減免不做賬務(wù)處理
2019-10-16 16:15:47
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