
增值稅專業(yè)發(fā)票進項票 是認證的時候在做庫存商品 還是怎么做呢 比如 現(xiàn)在手上有前幾個月開的進項發(fā)票 發(fā)票到了怎么入賬
答: 您好,是庫存商品發(fā)票就入 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ,如果是入賬不認證抵扣,計入 應交稅費-待認證進項稅額
出口退稅企業(yè),收庫存商品為增值稅專票,開出銷貨發(fā)票為增值稅普票,請問在交增值稅時銷項與進項是否可以抵扣交稅?
答: 您好,出口企業(yè)的,產(chǎn)品出口是免增值稅的,也就是沒有銷項稅額的,同時出口產(chǎn)品的進項稅額還可以全部或部分退稅給你,所以者進項稅額是不可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問下,例如我有進項發(fā)票200萬,我就是可以開出去發(fā)票200萬,不交增值稅對嗎?但是我現(xiàn)在有個問題,我前任庫存商品為什么會有很多有八十幾萬.我現(xiàn)在按進項銷項算,也就是只有四萬的發(fā)票沒有開出去,為什么庫存會這么大金額?
答: 老師 收到供應商的發(fā)票做借庫存商品 貸應交稅金 進項? 應付賬款賣出去做借應收賬款,貸主營業(yè)收入 銷項? ,最后結轉不是應該是借主營業(yè)成本 貸庫存商品嗎 ?這樣我理解下來,不是應該庫存借方是多少,發(fā)票全部開完,就貸方就應該么有了嗎?








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陽光 追問
2019-04-02 10:56
小黎老師 解答
2019-04-02 10:58
陽光 追問
2019-04-02 11:03
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