應(yīng)付憑單里面自動(dòng)填入稅前和稅額以后和發(fā)票差1分錢,這個(gè)差額需要怎么做分錄
小灰機(jī)
于2019-04-01 18:09 發(fā)布 ??1007次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-01 18:15
申報(bào)系統(tǒng)和你發(fā)票稅額差一分錢嗎
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申報(bào)系統(tǒng)和你發(fā)票稅額差一分錢嗎
2019-04-01 18:15:46

如果是一般納稅人的話,取得收入的時(shí)候:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí):
借:相關(guān)支出科目
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額抵減
貸:銀行存款
月底的時(shí)候看應(yīng)交增值稅余額在哪邊。在借方的話不用處理。在貸方的話表示你要交稅。
小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時(shí):
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí):
借:相關(guān)支出科目
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
分錄中所有差額抵減的稅金金額,按你們單位所屬行業(yè)的稅率計(jì)算,不按取得票面記載的金額記賬
2019-08-08 17:46:50

你們是差額增稅的?一般納稅人還是小規(guī)模的?借:應(yīng)交稅費(fèi) --未交增值稅 主營成本 貸:銀行存款
2016-12-09 21:28:36

借:現(xiàn)金等 貸:銷售收入
2018-02-06 19:16:28

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
用這個(gè)科目就可以了,同學(xué)
2019-06-10 17:54:41
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