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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-04-01 16:54

你好,按照實(shí)際付款入賬。這樣就沒有差額了。發(fā)票金額大于付款金額不要緊的

會計學(xué)堂金牌輔導(dǎo)劉老師 追問

2019-04-01 17:02

賬平不了啊

克江老師 解答

2019-04-01 17:06

這樣,借款:銀行存款  2000  固定資產(chǎn) (51900÷1.17)+6500   管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 或者其他科目--保險4119.11   管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)1200 
             應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(51900÷1.17)×0.17 
 
 貸:66900

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你好,按照實(shí)際付款入賬。這樣就沒有差額了。發(fā)票金額大于付款金額不要緊的
2019-04-01 16:54:08
你們單位沒有收入的嗎
2021-10-20 13:35:51
這個人給你們提供服務(wù)么,直接做費(fèi)用或者是成本,匯算清繳納稅調(diào)增
2019-12-12 09:18:35
你好 掛其他應(yīng)付款 還給老板沖借款
2019-01-02 11:31:48
你好 借款給公司的時候 借方銀行貸方其他應(yīng)付款-老板 還給老板借方其他應(yīng)付款-老板 貸方銀行
2019-01-02 11:30:42
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