
2月管理費用記錯,導(dǎo)致4月期初余額對不上,結(jié)轉(zhuǎn)損益錯誤,如何調(diào)整?
答: 反結(jié)賬修改去修改2月份結(jié)轉(zhuǎn)的損益
金蝶kiss標(biāo)準(zhǔn)版,年末結(jié)賬時產(chǎn)生錯誤導(dǎo)致下一年月初,現(xiàn)金多結(jié)轉(zhuǎn)100元(比如2017年末現(xiàn)金余額5000元,因為結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,導(dǎo)致2018那年年初現(xiàn)金余額5100元),怎么調(diào)整下一年期初余額?怎么做憑證調(diào)整?
答: 你好,如果現(xiàn)金多結(jié),那么肯定有另外一個科目錯的,不然不平的,你這2個錯的科目調(diào)整下就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度管理費發(fā)生退回,憑證借貸方向記錯,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤錯誤,未分配利潤正確。資產(chǎn)負(fù)債表正確,利潤表凈利潤錯誤,導(dǎo)致虧損增加。如何調(diào)整解決?
答: 核算上年度多核算的管理費用,借:庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸:管理費用 實際是會增加利潤。
1.2月份由于表格格式錯誤,導(dǎo)致庫存成本結(jié)轉(zhuǎn)金額出錯,期末數(shù)也不正確,再3月份能否調(diào)整,怎么調(diào)整
上月做帳金額給錄入錯誤,導(dǎo)致銀行賬余額和對賬單對不上,這個月剛發(fā)現(xiàn),能不能在這個月給做張憑證調(diào)賬???11月的錯誤,在12月調(diào)賬?如何做分錄呢?
老師您好!去年12月份因暫估入庫錯誤導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤,在今年1月份的賬務(wù)中如何調(diào)整呢?

