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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-01 16:14

你好,結轉其他應付款分錄是什么

小劉 追問

2019-04-01 16:16

那會分錄是借管理 貸 其他應付款

莊老師 解答

2019-04-01 16:20

你好,因為數(shù)額小,不用以前年度損益調(diào)整,借管理費用200,貸其他應付款200

小劉 追問

2019-04-01 16:21

那我19年補上一個會計分錄就行 是嗎 我摘要寫啥

小劉 追問

2019-04-01 16:28

老師 我說錯了 當時分錄是借 銀行 貸 其他應付款

莊老師 解答

2019-04-01 16:42

你好,寫2018年12月幾號憑證少記金額,借銀行存款2O0,貸其他應付款200

小劉 追問

2019-04-01 16:43

我銀行存款200是登賬對的

小劉 追問

2019-04-01 16:48

老師 我錯了 我一直說錯了 解決了

莊老師 解答

2019-04-01 16:51

你好,解決就好,給個五星好評

小劉 追問

2019-04-01 16:51

謝謝老師

莊老師 解答

2019-04-01 16:54

應該的,祝你快樂!

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相關問題討論
你好,結轉其他應付款分錄是什么
2019-04-01 16:14:21
你好,用以前年度損益結轉
2019-04-01 16:20:01
同學你好 不是融資租賃的吧
2021-04-06 10:09:49
你好,其他應付款先轉入本年利潤吧
2019-07-26 00:03:48
您好,轉入營業(yè)外收入處理就行了。
2018-08-15 14:08:17
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