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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-01 12:57

你好,所有有期初余額的科目都需要錄入的

追問

2019-04-01 13:03

老師,我現(xiàn)在只知道 銀行存款余額  存貨成本合計(jì)  應(yīng)收賬款  應(yīng)付賬款  其他的都不知道怎么辦?

追問

2019-04-01 13:03

現(xiàn)在系統(tǒng)提示 期初試算平衡不平

鄒老師 解答

2019-04-01 13:04

你好,需要知道所有科目余額,而且符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  這個(gè)等式關(guān)系,才可以建賬的

追問

2019-04-01 13:07

老師我是從三月初接手的,之前的期初都找不到了  沒辦法知道所有科目余額?

鄒老師 解答

2019-04-01 13:12

你好,如果不知道其他科目的期初數(shù),就無法建賬的

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相關(guān)問題討論
你好,所有有期初余額的科目都需要錄入的
2019-04-01 12:57:37
首先整理亂賬,就要先查清賬實(shí)不符的原因,然后根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,原因查不清就沒法調(diào)整
2019-04-03 22:15:20
同學(xué)你好,要設(shè)置期初余額,要先清理原來的內(nèi)賬,一般要設(shè)置:銀行現(xiàn)金、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、固定資產(chǎn)、未分配利潤(rùn)、實(shí)收資本、應(yīng)交稅費(fèi)、其他收款(如果有資金往來)、存貨
2020-03-16 11:25:02
新公司嗎,要是老公司期初是根據(jù)之前科目余額表建賬
2019-03-12 13:35:39
期初不平直接填寫未分配利潤(rùn)下面,
2021-01-04 11:30:56
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