
增值稅申報出現(xiàn)進項發(fā)票未歸集商品明細
答: 那你在發(fā)票采集里把明細填寫!
在電子稅務局客戶端申報增值稅,采集銷項進項發(fā)票后,把銷項稅的xml的電子表上傳上去,進項發(fā)票明細xml表格,在勾選平臺可以導出來嗎?
答: 您好,我們電子稅務局的系統(tǒng)是可以導出的,而去不需要上傳,系統(tǒng)都會自動生成的,但是各地的系統(tǒng)有差異
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有做出口貿(mào)易,增值稅減免稅申報明細表怎么填?進項發(fā)票做出口退稅的要填在增值稅申報表哪里?
答: 您好,出口退稅用的進項發(fā)票,填在,附表二的第26欄,出口的銷售,減免稅申報表填免稅欄次,出口免稅,
增值稅納稅申報表附列資料二本期進項稅額明細,認證相符的增值稅專用發(fā)票里那個份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個業(yè)務?
當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
6月共有10張增值稅專用發(fā)票,其中2張未抵扣勾選,我在填寫增值稅納稅申報表,進項稅額明細表時,我應該如何正確填寫進項稅額明細表









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