這次增值稅下調(diào)公司還有16個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月開出13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)是賺還是虧呢
陽光
于2019-03-31 10:00 發(fā)布 ??1960次瀏覽
- 送心意
牛老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-31 10:02
你好,如果你跟客戶原來按照16%的稅率簽訂的合同,現(xiàn)在價(jià)格不調(diào)整,你公司開具13%的發(fā)票,這樣的話,你公司賺了,如果合同金額還要把稅差調(diào)減,這樣的話,你公司不賺也不虧。
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你好,如果你跟客戶原來按照16%的稅率簽訂的合同,現(xiàn)在價(jià)格不調(diào)整,你公司開具13%的發(fā)票,這樣的話,你公司賺了,如果合同金額還要把稅差調(diào)減,這樣的話,你公司不賺也不虧。
2019-03-31 10:02:49

如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32

增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額那多交稅,收專票多下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè),那也是這公司,之前多交,那只能算多了,那這個(gè)下個(gè)月開只能抵減下個(gè)月需要交增值稅
2020-05-29 16:16:05

您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27

你好 需要做轉(zhuǎn)出處理的。 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2020-03-19 16:10:23
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