3月份已經(jīng)開購買方開具了增值稅專用發(fā)票,因購買沒有付款,沒有發(fā)貨,貨物的所有權(quán)也沒有轉(zhuǎn)移,合同用有約定,這樣的業(yè)務(wù),3月份分錄能否這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅10,這樣做可以嗎
青春俠
于2019-03-31 09:07 發(fā)布 ??1209次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-03-31 09:10
你好,已經(jīng)開票了,不能確認(rèn)收入,納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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你好,已經(jīng)開票了,不能確認(rèn)收入,納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019-03-31 09:10:42

不用交稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-11-03 10:05:35

你好,可以的,可以這樣處理
2019-04-11 10:14:12

你好 你銷項稅不是30萬嗎 你結(jié)轉(zhuǎn)10萬 你銷項稅和進(jìn)項稅都會有余額20萬的; 正常做 :1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項稅時
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 30貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額20應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬 次月繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬 貸:銀行存款10萬
2020-05-14 21:12:16

上述分錄處理完全正確,是這樣的
2018-10-29 10:22:48
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