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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-03-31 08:44

你好,這個因公司具體業(yè)務(wù)不同而不同。一般最后一天,出納一般要未支付款項(xiàng)及時支付,做到日清月結(jié)。會計嗎就要及時進(jìn)行賬務(wù)處理,檢查會計分錄是否有誤和核對往來款項(xiàng),總之工作因公司不同而不同

Fairy-極簡 追問

2019-03-31 08:55

我單位只有現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,總賬,明細(xì)賬還有什么現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票的賬簿,我需要干什么

克江老師 解答

2019-03-31 08:57

你是會計還是出納

Fairy-極簡 追問

2019-03-31 08:59

出納

克江老師 解答

2019-03-31 09:01

就是做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,把手上單據(jù)已經(jīng)給會計就行。后與會計對賬,主要是銀行現(xiàn)金余額。這是財務(wù)方面工作

Fairy-極簡 追問

2019-03-31 09:16

我剛剛接手出納工作 我是不是參照之前出納怎么做賬我就怎么做 因?yàn)槲沂切“?nbsp;前兩天剛交接完

克江老師 解答

2019-03-31 11:13

你好,首先做好本職工作,原來出納可能有些事情不該他做,做了。你一定識別清楚。本職第一,其他第二位

Fairy-極簡 追問

2019-03-31 12:16

好 謝謝

克江老師 解答

2019-03-31 13:19

不客氣 
希望對你有幫助

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你好,這個因公司具體業(yè)務(wù)不同而不同。一般最后一天,出納一般要未支付款項(xiàng)及時支付,做到日清月結(jié)。會計嗎就要及時進(jìn)行賬務(wù)處理,檢查會計分錄是否有誤和核對往來款項(xiàng),總之工作因公司不同而不同
2019-03-31 08:44:38
銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬等這些是出納登記的,你要根據(jù)賬上的金額和你實(shí)際的資金進(jìn)行核對是否對得上。 完了會計,要做賬,根據(jù)相關(guān)的單據(jù),做憑證、出總賬明細(xì)賬和財務(wù)報表。
2019-03-31 16:52:23
這個需要看你的會計工作崗位,不同崗位內(nèi)容不同,不同企業(yè)同一崗位工作內(nèi)容可能不同
2017-11-16 11:30:53
您好,月底了? 需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 需要開發(fā)票? 計算繳納增值的金額
2021-03-29 10:08:57
結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用等,本年利潤
2017-08-27 14:36:00
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