
小規(guī)模上個季度開專票作廢了稅款留底了!這季度開票抵扣后怎么做賬?
答: 您好,這個季度開票抵扣后,借,現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
去代開專票 稅費當場扣款 但是之后發(fā)票有誤去作廢了發(fā)票 稅費沒有退回 留來抵扣了季度增值稅 這個改怎么做賬?
答: 你好,只需要做預(yù)交稅款分錄 借;應(yīng)交稅費——某某稅種 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè),上個季度開了紅沖票的稅填款,這個季度可以抵扣嗎?
答: 你好,可以抵扣的 正數(shù)加負數(shù)銷售額交稅
老師,小規(guī)模,上個季度的企業(yè)所得稅交多了,有留底稅,這個季度因為可以延緩繳納所得稅,所以先不用留底的稅抵扣了,下個季度或下下個季度再用留底的申請抵稅行嗎
小規(guī)模上個季度開紅字發(fā)票應(yīng)繳稅款出負數(shù),這個季度申報怎么抵減不了上個季度的多交的稅款?
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,這個季度紅沖了一張上個季度開的專票,這個季度我應(yīng)該怎么做賬?怎么做分錄?
老師,小規(guī)模納稅人,上上個月代開了想專票后來作廢了,預(yù)交的增值稅留底了,上個月把留底的稅額用了,這部分怎么做賬?

