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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2015-12-28 09:39

那么月末結轉(zhuǎn)如何做會計分錄

吳少琴老師 解答

2015-12-28 09:41

借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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借;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 3800 貸;銀行存款等科目 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1500 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 不需要做轉(zhuǎn)出的
2018-04-03 10:43:41
那么月末結轉(zhuǎn)如何做會計分錄
2015-12-28 09:39:50
你好,是針對哪個經(jīng)濟業(yè)務寫分錄,是出口退稅?
2016-10-19 21:49:41
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2016-10-19 21:47:11
你好,是征退稅率差造成的轉(zhuǎn)出嗎?
2016-10-19 21:44:51
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