
17年6月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)時發(fā)票未做賬未抵扣怎么做賬務(wù)處理,如何做累計折舊的會計分錄,
答: 你好,全額計入固定資產(chǎn)。然后補提折舊。
17年6月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)時發(fā)票未做賬未抵扣怎么做賬務(wù)處理,
答: 你好,如果不能抵扣了,就價稅合計直接進固定資產(chǎn)處理。按照已經(jīng)使用的月份,調(diào)整折舊和如當(dāng)年的折舊入單年成本,其他年度,可以通過以前年度調(diào)整處理。希望回復(fù)對你有幫助。謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,18年6月購入固定資產(chǎn),19年9月賣出,中間未計提折舊,會計分錄該如何做
答: 同學(xué) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 然后將這個清理的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支”或者是資產(chǎn)處理損益就好了,


月月老師 解答
2019-03-29 19:12
珠珠4209 追問
2019-03-29 19:32
月月老師 解答
2019-03-29 19:53