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送心意

沈家本老師

職稱注冊會計師,稅務師,律師

2019-03-29 17:43

您好,如果說您之前已經(jīng)抵扣進項稅額,那么收到負數(shù)發(fā)票只需要做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。 
為您提供解答,祝學習愉快

晨曦 追問

2019-03-29 17:44

分錄怎么做?

沈家本老師 解答

2019-03-29 21:24

您好,進項稅額發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 
借:庫存商品(在建工程、原材料) 。 
貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。 
 
月底進行結轉(zhuǎn)時: 
借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。 
貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。 
 
為您提供解答,祝學習愉快

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您好,如果說您之前已經(jīng)抵扣進項稅額,那么收到負數(shù)發(fā)票只需要做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-29 17:43:18
您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
需要的,把紅字信息表和發(fā)票一塊
2019-05-20 10:18:08
您好,不用的哈,紅字發(fā)票是自己留存做賬的
2020-12-04 23:09:53
同學,你好,對的,要給銷售方
2021-11-30 16:19:41
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