
公司是軟件即證即退的科技公司,在去年12月份給客戶開了軟件內(nèi)容的增值稅專票,并在今年 1月份已經(jīng)交了增值稅和所得稅,現(xiàn)在那個(gè)公司說要退貨,要給我們公司開紅票沖抵這個(gè)月份的增值稅,還有所得稅也可以沖抵今年1季度的所得稅收入,可以這樣處理嗎???
答: 可以的,這樣事正常的業(yè)務(wù)流程
公司是軟件即證即退的科技公司,在去年12月份給客戶開了軟件內(nèi)容的增值稅專票,并在今年 1月份已經(jīng)交了增值稅和所得稅,現(xiàn)在那個(gè)公司說要退貨,要給公司開紅票沖抵這個(gè)月份的增值稅,還有所得稅也可以沖抵今年1季度的所得稅收入,可以這樣處理嗎?
答: 可以的。這是正常的業(yè)務(wù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,請(qǐng)問下今年5月份開的普通發(fā)票,現(xiàn)在8月份可以作廢?我看百度上說可以沖紅,沖紅是什么意思呢?主要是現(xiàn)在客戶公司要增值稅專用發(fā)票了,所以要重開
答: 跨月的發(fā)票只能自己紅沖處理
 
 



 
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