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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-29 16:45

那就按10萬除以10%繳納增值稅,及其附加稅

逸仙老師 解答

2019-03-29 16:45

企業(yè)所得稅是看你們的利潤了

予醉伴花眠 追問

2019-03-29 16:59

這個相當于沒有成本票,若是當期沒有其他的成本票,那我可以用收據(jù)做成本嗎

逸仙老師 解答

2019-03-29 19:15

有銷項沒進項這是不行了,稅務(wù)局會讓你補開進項的

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那就按10萬除以10%繳納增值稅,及其附加稅
2019-03-29 16:45:04
您好,這是公司有隱藏收入情況的,如果不開票就不申報收入交增值稅的,但總要申報一些未開票收入,就收客戶10個點,這就是賺的,因為不管開票還是不開票,公司確認的收入是不影響的,附表第5和6有未開票收入專門申報的地方
2024-08-07 22:20:22
請問老師我算的對不對?
2018-07-12 14:02:18
您好,你說的抵扣6個點不對,人工是3材料是13 機械租賃也是13.你要算算成本要先把目標利潤點扣除,假設(shè)100萬你目標利潤是10個點,那你的成本就是90萬,按比例分配人工就是27材料54機械就是9
2019-12-18 17:18:10
你想問的意思應(yīng)該是有進項100元,開多少的銷項才不用交稅吧?這個只有一般納稅人才能抵扣進項發(fā)票,主要是看稅額,因為你的進項與銷項稅率是不一樣的,如果稅額不超過進項稅額,你在申報的時候就不用繳納增值稅了。
2019-07-31 10:58:16
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