1我們平常做賬是不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制, 2、收付實(shí)現(xiàn)制下,按實(shí)際收到的款項(xiàng)作為本期收入,那如果我本月收到實(shí)際款項(xiàng),本月做收入了,但是票要等到下月開,這樣不就和金稅盤系統(tǒng)比對(duì)不起來(lái)了嗎
彪壯的老師
于2015-12-28 08:23 發(fā)布 ??1584次瀏覽
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羅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

1.記賬按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬;
2.對(duì)的,所以一般都開票再確認(rèn)收入。
2015-12-28 08:30:33

沒有收據(jù)也沒有發(fā)票嗎?
2018-11-07 15:55:08

金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用820
貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
借:管理費(fèi)用?-820
服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用?????330
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????330
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?????330
借:管理費(fèi)用???-330
2017-11-14 14:59:07

借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-03 11:03:01

借 管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行
2020-05-16 15:49:37
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