總公司每月將款項(xiàng)支付到分公司賬戶,分公司在給員工發(fā)工資。因?yàn)榉止痉仟?dú)立核算自己沒(méi)有賬,分公司的工資費(fèi)應(yīng)該放在總公司入賬。那么這比工資款要怎么記分錄?可否舉例說(shuō)明,另外工資是當(dāng)月工資次月發(fā)放,需要計(jì)提嗎?
人民幣玩家
于2019-03-29 14:48 發(fā)布 ??1983次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2019-03-29 14:51
1、計(jì)提工資;
借;管理費(fèi)用等
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放;
借;應(yīng)付職工薪酬-工資
貸;銀行存款
2、工資必須計(jì)提。
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1、計(jì)提工資;
借;管理費(fèi)用等
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放;
借;應(yīng)付職工薪酬-工資
貸;銀行存款
2、工資必須計(jì)提。
2019-03-29 14:51:50

是統(tǒng)一核算的嗎?統(tǒng)一核算的可以開(kāi)總公司的,分開(kāi)核算的就不可以了
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-12 10:13:54

你好,如果總部已經(jīng)計(jì)提發(fā)放了,分公司就不需要再計(jì)提了
2016-12-01 11:34:24

分公司作為支付處理
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,銀行存款
總公司
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)付款
支付時(shí)做相反分錄
2019-09-19 19:16:11

你好,同學(xué)。
總公司是
借 銀行存款
貸其他應(yīng)付款
2020-05-07 14:54:23
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