
應(yīng)該開(kāi)16%,但是沒(méi)票了也沒(méi)有做無(wú)票收入申報(bào),下月只能開(kāi)13%這差的3%增值稅,客戶要求退回如果退回 這賬務(wù)怎么處理呢
答: 這月還可以做無(wú)票收入的。4月15號(hào)前申報(bào)的
老師,收到退回的增值稅及附加稅,怎么做分錄?申報(bào)錯(cuò)退回的增值稅
答: 您好, 分錄一、 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-城建稅 同時(shí), 借:應(yīng)交稅金-城建稅 貸:稅金及附加 其次增值稅為, 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(已交稅金)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,因季度申報(bào)錯(cuò)誤增值稅退回怎么做賬務(wù)處理
答: 你先把增值稅調(diào)整正確了。收回來(lái)的就是 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)12月申報(bào)11月增值稅,后面更正申報(bào)有退稅回來(lái),1月收到退稅到賬,請(qǐng)問(wèn)怎么記賬呀
出口退稅,退稅計(jì)入借方其他應(yīng)收款,貸方計(jì)入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致怎么辦
老師,因新的稅收政策出臺(tái),疫情期間收入免征增值稅。我公司己申報(bào)并交納稅款?,F(xiàn)在做更正申報(bào)退稅。退回稅款怎樣做帳務(wù)處理?


飄逸的導(dǎo)師 追問(wèn)
2019-03-29 13:12
小惑老師 解答
2019-03-29 13:18
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2019-03-29 13:38
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2019-03-29 13:43
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2019-03-29 13:45
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2019-03-29 13:50
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2019-03-29 14:00