
老師沒(méi)有收到發(fā)票預(yù)提下月發(fā)票到了負(fù)數(shù)沖掉這筆,重新做借生產(chǎn)成本電費(fèi),管理費(fèi)用電費(fèi),貸應(yīng)付賬款,但是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),上面正確喲成本電費(fèi)管理費(fèi)用電費(fèi)要結(jié)嗎
答: 上面分錄不變金額是負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用生產(chǎn)成本可以直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
答: 要看啥情況這個(gè),要是直接對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本是可以的,要是受托加工或者是修理這樣,可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月沒(méi)銷售,期末不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那工資那塊,一部分在管理費(fèi)用,一部分在生產(chǎn)成本,期末結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用那塊的工資?
答: 同學(xué),你好,管理費(fèi)用的要結(jié)轉(zhuǎn),生產(chǎn)成本沒(méi)有開成產(chǎn)品,可以不結(jié)轉(zhuǎn)。

