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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-29 08:48

你好,需要登報,聲明遺失,去稅局辦理丟失證明,然后讓購買方提供發(fā)票復印件與稅局的丟失證明一起入賬

豆豆 追問

2019-03-29 08:56

老師,這張票已經(jīng)入賬抵扣了進項稅額,但是數(shù)額不是很大,可不可以做進項稅額轉(zhuǎn)出?

鄒老師 解答

2019-03-29 08:56

你好,這個可以抵扣,只是需要按規(guī)定辦理上述手續(xù) 
而不是做進項稅額轉(zhuǎn)出

豆豆 追問

2019-03-29 09:15

老師,因為數(shù)額太小,老板不想去登報等手續(xù),那有其他的方法處理嗎?比如做相反的分錄沖銷可以不?

鄒老師 解答

2019-03-29 09:18

你好,這個不能因為小就不去登報的 
正規(guī)手續(xù)就是  登報,聲明遺失,去稅局辦理丟失證明,然后讓購買方提供發(fā)票復印件與稅局的丟失證明一起入賬

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你好,需要登報,聲明遺失,去稅局辦理丟失證明,然后讓購買方提供發(fā)票復印件與稅局的丟失證明一起入賬
2019-03-29 08:48:58
同學你好 需要您 方開紅字信息表 ;開部分金額就可以;他那邊下載紅字信息表,然后開具紅字發(fā)票;您 方?jīng)_減進項稅額;
2021-08-19 11:47:20
同學,你好 當月已認證的增值稅轉(zhuǎn)票,必須當月抵扣。當月沒有銷項稅,已認證的增值稅專票記入進項稅額,做期末留抵稅額,以后可以繼續(xù)抵扣。
2020-06-09 11:00:44
3月15號報稅期認證的,這樣寫? 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀存
2021-10-06 17:08:47
您好 請問是輔導期納稅人么
2019-10-07 18:13:36
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