老師,我申報了個稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問
那個只有去大廳申報了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個可以勾選抵扣的 答
老師請教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個這樣情況:上個月行政支取備 問
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢嗎?按你的說法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購進(jìn)對方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問
公司購進(jìn)對方苗木稅率是免稅,銷售樹苗是9% 答

2018年度公司銷售收入少報了,能在匯算清繳時候把無票的那部分收入在補(bǔ)報嗎
答: 你在收入那個表里面,把沒有申報過的收入填寫上就可以了
我在三月份四月份沖紅了去年的一張銷售收入的票,請問匯算清繳,要怎么處理?。?/p>
答: 那我收入調(diào)整那個分錄,還需不需要做啊?這是去年的業(yè)務(wù), 只是購買方人事變動這賬一直掛在這里,然后后面價格方面調(diào)整了,快賬系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整的科目,所以直接入到主營業(yè)務(wù)收入去了,然后我把他的差額調(diào)整到未分配利潤里了,不知道現(xiàn)在做19年匯算清繳要不要把這兩次調(diào)整體現(xiàn)上去?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我2018年的銷售額多確認(rèn)了一萬多的收入,現(xiàn)在匯算清繳填正確的數(shù)據(jù)還是填18年年末那個錯誤的數(shù)據(jù)
答: 您好,收入報表你根據(jù)錯的來填,然后你調(diào)整在19年的話,通過以前年度損益科目調(diào)整,匯算清繳的時候調(diào)整,在跨年度調(diào)整項目里面


小天使 追問
2019-03-28 19:56
吳少琴老師 解答
2019-03-28 20:03