兩個(gè)公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個(gè) 問(wèn)
您好,可以給對(duì)方開(kāi)票的, 答
老師,我想問(wèn)一下,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,第24行,彌補(bǔ) 問(wèn)
您好,如果以前有沒(méi)有彌補(bǔ)完的,自動(dòng)填進(jìn)去的 答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案,深圳的公 問(wèn)
受益人信息備案是全國(guó)性政策,只是各地推進(jìn)時(shí)間不同 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
老師,我們跟A公司有業(yè)務(wù)合作,B公司是100%控股A公司 問(wèn)
您好,不能,和哪個(gè)簽的合同,就由哪個(gè)開(kāi)票 答

因?yàn)閷m?xiàng)扣除導(dǎo)致工資表中的稅和財(cái)務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅不一致,下個(gè)月需要調(diào)整嗎?
答: 需要調(diào)賬,多扣個(gè)稅就紅沖,下個(gè)月補(bǔ)發(fā)工資
老師您好,8月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),因?yàn)榕e(cuò)了專項(xiàng)扣除的期數(shù),導(dǎo)致工資表里的個(gè)稅扣少了,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅系統(tǒng)要怎么報(bào)?同時(shí)如何調(diào)整工資表
答: 1-7月份都做錯(cuò)了嗎?還是一個(gè)月
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
財(cái)務(wù)在客戶端輸入任職受雇期限沒(méi)有加1錄入,人事在做工資時(shí)忘了用六項(xiàng)專項(xiàng)扣除信息,導(dǎo)致工資表和報(bào)稅時(shí)個(gè)稅不一致,年底了,需要怎么調(diào)整?
答: 這個(gè)是個(gè)稅這個(gè)工資表上面扣多么,這個(gè)一般給員工說(shuō)下補(bǔ)上,你這個(gè)保持累計(jì)數(shù)是對(duì)就可以額,借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬 工資,

