老師你好,我要開(kāi)一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元,這個(gè)繳納個(gè) 問(wèn)
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬(wàn)給這個(gè) 問(wèn)
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問(wèn)
報(bào)稅時(shí)可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想咨詢(xún)一下,像我們公司的話,我們是叫物 問(wèn)
你好,屬于C¥F看形式的話這個(gè)是屬于 答
老師您好,我想問(wèn)一下商貿(mào)企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)名稱(chēng)和進(jìn)項(xiàng)名稱(chēng) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

公司的賬以前記賬公司做,現(xiàn)在有專(zhuān)職的會(huì)計(jì)了,到時(shí)之前做的賬都做的一塌糊涂的!還有的都不平,沒(méi)打錄期初余額,怎么辦?應(yīng)該怎么做,
答: 看能不能把期初數(shù)據(jù)也就是你接受的期末數(shù)據(jù)調(diào)平。不平的地方要代賬公司處理好再交給你。
老師,剛?cè)肼氁患夜荆?8年剛開(kāi)的新公司,之前的帳一塌糊涂,公司成立時(shí)買(mǎi)的固定資產(chǎn)那些都沒(méi)有入賬,單據(jù)那些也都找不到了。我應(yīng)該如何做呢
答: 你好,你這個(gè)是做外帳的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司開(kāi)業(yè)兩年了,現(xiàn)在才剛開(kāi)始按會(huì)計(jì)的方法做賬,做到應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款時(shí)期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)該怎么辦?還有銀行存款期末余額對(duì)不上,發(fā)生額都對(duì),之前的期初數(shù)要怎么做呢
答: 應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù)表示收多了,可能是預(yù)付賬款等。 你期初數(shù)如果是對(duì)的,那么就是你的賬務(wù)處理有問(wèn)題??匆幌沦~務(wù)處理是哪里的問(wèn)題。




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琪琪 追問(wèn)
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