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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-28 16:25

一般納稅人,增值稅分錄如下: 
  1、發(fā)生收入時: 
  借:銀行存款/應(yīng)收賬款 
  貸:主營業(yè)務(wù)收入 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額   
  2、購進固定資產(chǎn)/物料時 
  借:固定資產(chǎn)/原材料 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 
  貸:銀行存款/應(yīng)付賬款   
  3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 
  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 
  貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)   
  4、計提增值稅 
  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 
  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅   
  下月繳納稅費時: 
  借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 
  貸:銀行存款

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一般納稅人,增值稅分錄如下:   1、發(fā)生收入時:   借:銀行存款/應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額     2、購進固定資產(chǎn)/物料時   借:固定資產(chǎn)/原材料   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額   貸:銀行存款/應(yīng)付賬款     3、轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額   貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)     4、計提增值稅   借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅     下月繳納稅費時:   借:應(yīng)交稅費--未交增值稅   貸:銀行存款
2019-03-28 16:25:22
您好 請問您開具發(fā)票后分錄怎么寫的 是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么
2020-01-01 16:06:30
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅 貸銀行
2016-08-23 09:59:02
你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-04-03 16:00:08
增值稅沒有計提,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-26 15:08:04
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