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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-03-28 10:44

不能 要按準則 做賬  要計提 的 再付款   你直接做費用就沒有把這個費用 沒有歸集到應付職工薪酬這個科目里 你工資核算就不準確

紫云煙 追問

2019-03-28 10:49

可是以前的會計從未計提過要工資和應交稅費,都是付款時直接做費用的

玲老師 解答

2019-03-28 11:09

那不對  要按準則做賬 先計提 再發(fā)  沒有計提工資數(shù)咋出來的 呢  工資按什么發(fā)的呢

紫云煙 追問

2019-03-28 11:49

那我只能從現(xiàn)在開始補計提這次發(fā)放的,再計提下月發(fā)放的了

玲老師 解答

2019-03-28 11:57

對 從你接手的開始按規(guī)的做賬  先計提 再發(fā)

紫云煙 追問

2019-03-28 12:00

可這樣應交稅費很難計提,付款沒有備注是哪個稅費,也沒有表格參考

玲老師 解答

2019-03-28 12:01

是呀 所以不能像前面會計不計提

紫云煙 追問

2019-03-28 14:26

沒有進項、銷項數(shù)據(jù)怎么計提增值稅,購銷也不知道,印花稅也無從計提呀

玲老師 解答

2019-03-28 14:38

增值稅不用單獨計提 在確認收入時就確認了    印花 稅是發(fā)生時按實際金額 計提  沒有發(fā)生不做賬

紫云煙 追問

2019-03-28 14:59

我有上有幾張付稅款的銀行回單,但不知道哪張是什么稅款

玲老師 解答

2019-03-28 15:04

上面沒有寫是什么錢嗎 ?

紫云煙 追問

2019-03-28 15:05

沒有,回單上摘要就是寫了代扣稅款

玲老師 解答

2019-03-28 15:13

那看看你賬的稅款對一下 或者問下經手人

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不能 要按準則 做賬 要計提 的 再付款 你直接做費用就沒有把這個費用 沒有歸集到應付職工薪酬這個科目里 你工資核算就不準確
2019-03-28 10:44:21
你好 沒有余額不? ?用結轉的?
2022-03-17 10:15:58
你好,手工帳的話,每年需要更換一本新帳
2022-04-25 15:12:09
你好,借;以前年度損益調整—管理費用0.5,貸;庫存現(xiàn)金等科目 0.5
2020-05-08 15:04:30
您好,是需要登記的,您登記借方和發(fā)生額的合計金額,然后再本年累計的借方和貸方發(fā)生額合計
2019-09-28 13:24:12
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